主索引号  78842781-8/2017-181200 发布机构  江南区人民政府
副索引号  
信息名称  南宁市江南区苏圩镇2016年部门决算
文号   生成日期   2017-08-18
内容概述  

南宁市江南区苏圩镇2016年部门决算

   

第一部分: 南宁市江南区苏圩镇 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 南宁市江南区苏圩镇 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 南宁市江南区苏圩镇 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分  名词解释

 

 

第一部分: 南宁市江南区苏圩镇 概况

一、主要职能

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项等。

二、部门决算单位构成

2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共11个:

南宁市江南区苏圩镇人民政府

南宁市江南区苏圩镇司法所

南宁市江南区苏圩镇财政所

南宁市江南区苏圩镇人口和计划生育服务所

南宁市江南区苏圩镇社会保障服务中心

南宁市江南区苏圩镇文化体育和广播影视站

南宁市江南区苏圩镇国土安监环保规划管理站

南宁市江南区苏圩镇农业服务中心

南宁市江南区苏圩镇林业站

南宁市江南区苏圩镇水产畜牧兽医站

南宁市江南区苏圩镇水利站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分: 南宁市苏圩镇政府  2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 77099003.94

一、一般公共服务支出

6,728,223.17

二、事业收入

 

二、公共安全支出

224,772.00

三、事业单位经营收入

 

三、科学技术支出

18,300.00

四、其他收入

 

四、文化体育与传媒支出

244,218.86

 

 

五、社会保障和就业支出

6,022,812.63

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

2,645,226.22

 

 

七、节能环保支出

10,299,150.30

 

 

八、城乡社区支出

16,067,241.46

 

 

九、农林水支出

33,886,771.30

 

 

十、交通运输支出

32,000.00

 

 

十一、住房保障支出

923,083.00

 

 

十二、其他支出

7,205.00

本年收入合计

77,099,003.94

本年支出合计

77,099,003.94

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

258,354.56 

年末结转与结余

 258,354.56

 

 

 

 

收入总计

77,357,358.50

支出总计

77,357,358.50

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

单位:元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

77,099,003.94

77,099,003.94 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

6,728,223.17

6,728,223.17

 

 

 

 

 

20101

人大事务

338,588.34

338,588.34

 

 

 

 

 

2010104

  人大会议

127,064.20

127,064.20

 

 

 

 

 

2010108

  代表工作

211,524.14

211,524.14

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,731,730.50

4,731,730.50

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

4,120,715.10

4,120,715.10

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

611,015.40

611,015.40

 

 

 

 

 

20105

统计信息事务

150,062.00

150,062.00

 

 

 

 

 

2010507

  专项普查活动

133,762.00

133,762.00

 

 

 

 

 

2010508

  统计抽样调查

16,300.00

16,300.00

 

 

 

 

 

20106

财政事务

772,110.16

772,110.16

 

 

 

 

 

2010601

  行政运行

772,110.16

772,110.16

 

 

 

 

 

20107

税收事务

289,937.37

289,937.37

 

 

 

 

 

2010799

  其他税收事务支出

289,937.37

289,937.37

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

20,000.00

20,000.00

 

 

 

 

 

2011102

  一般行政管理事务

20,000.00

20,000.00

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

41,716.00

41,716.00

 

 

 

 

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

41,716.00

41,716.00

 

 

 

 

 

20132

组织事务

310,224.30

310,224.30

 

 

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

1,800.00

1,800.00

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

308,424.30

308,424.30

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

73,854.50

73,854.50

 

 

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

73,854.50

73,854.50

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

224,772.00

224,772.00

 

 

 

 

 

20406

司法

224,772.00

224,772.00

 

 

 

 

 

2040601

  行政运行

224,772.00

224,772.00

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

18,300.00

18,300.00

 

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

18,300.00

18,300.00

 

 

 

 

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

18,300.00

18,300.00

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

244,218.86

244,218.86

 

 

 

 

 

20701

文化

244,218.86

244,218.86

 

 

 

 

 

2070199

  其他文化支出

244,218.86

244,218.86

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6,022,812.63

6,022,812.63

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

347,295.08

347,295.08

 

 

 

 

 

2080104

  综合业务管理

20,750.00

20,750.00

 

 

 

 

 

2080106

  就业管理事务

7,500.00

7,500.00

 

 

 

 

 

2080107

  社会保险业务管理事务

21,980.00

21,980.00

 

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

297,065.08

297,065.08

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

3,108,521.85

3,108,521.85

 

 

 

 

 

2080205

  老龄事务

5,100.00

5,100.00

 

 

 

 

 

2080207

  行政区划和地名管理

20,000.00

20,000.00

 

 

 

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

3,083,421.85

3,083,421.85

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

489,773.30

489,773.30

 

 

 

 

 

2080399

  财政对其他社会保险基金的补助

489,773.30

489,773.30

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,514,743.20

1,514,743.20

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

837,460.80

837,460.80

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

677,282.40

677,282.40

 

 

 

 

 

20808

抚恤

490,000.00

490,000.00

 

 

 

 

 

2080802

  伤残抚恤

490,000.00

490,000.00

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

45,689.20

45,689.20

 

 

 

 

 

2081102

  一般行政管理事务

28,475.00

28,475.00

 

 

 

 

 

2081105

  残疾人就业和扶贫

17,214.20

17,214.20

 

 

 

 

 

20816

红十字事业

6,000.00

6,000.00

 

 

 

 

 

2081699

 其他红十字事业支出

6,000.00

6,000.00

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

20,790.00

20,790.00

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

20,790.00

20,790.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2,645,226.22

2,645,226.22

 

 

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

4,382.90

4,382.90

 

 

 

 

 

2100302

  乡镇卫生院

4,382.90

4,382.90

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

16,900.00

16,900.00

 

 

 

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

7,000.00

7,000.00

 

 

 

 

 

2100499

  其他公共卫生支出

9,900.00

9,900.00

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

641,261.20

641,261.20

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

132,470.80

132,470.80

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

128,447.00

128,447.00

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

335,328.40

335,328.40

 

 

 

 

 

2100506

  新型农村合作医疗

45,015.00

45,015.00

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

1,522,628.59

1,522,628.59

 

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

331,624.59

331,624.59

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

1,191,004.00

1,191,004.00

 

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

460,053.53

460,053.53

 

 

 

 

 

2101001

  行政运行

51,273.53

51,273.53

 

 

 

 

 

2101050

  事业运行

408,780.00

408,780.00

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

10,299,150.30

10,299,150.30

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

2,061,654.34

2,061,654.34

 

 

 

 

 

2110402

  农村环境保护

2,061,654.34

2,061,654.34

 

 

 

 

 

21111

污染减排

8,237,495.96

8,237,495.96

 

 

 

 

 

2111103

  减排专项支出

8,237,495.96

8,237,495.96

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

16,067,241.46

16,067,241.46

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

15,410,047.44

15,410,047.44

 

 

 

 

 

2120104

  城管执法

94,905.70

94,905.70

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

15,315,141.74

15,315,141.74

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

115,468.51

115,468.51

 

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

115,468.51

115,468.51

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

116,145.85

116,145.85

 

 

 

 

 

2120804

  农村基础设施建设支出

116,145.85

116,145.85

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

425,579.66

425,579.66

 

 

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

425,579.66

425,579.66

 

 

 

 

 

213

农林水支出

33,886,771.30

33,886,771.30

 

 

 

 

 

21301

农业

10,142,499.45

10,142,499.45

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

129,805.17

129,805.17

 

 

 

 

 

2130122

  农业生产支持补贴

6,969,390.58

6,969,390.58

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

3,043,303.70

3,043,303.70

 

 

 

 

 

21302

林业

415,278.04

415,278.04

 

 

 

 

 

2130204

  林业事业机构

34,112.04

34,112.04

 

 

 

 

 

2130209

  森林生态效益补偿

206,998.00

206,998.00

 

 

 

 

 

2130299

  其他林业支出

174,168.00

174,168.00

 

 

 

 

 

21303

水利

237,093.30

237,093.30

 

 

 

 

 

2130314

  防汛

103,020.00

103,020.00

 

 

 

 

 

2130399

  其他水利支出

134,073.30

134,073.30

 

 

 

 

 

21305

扶贫

7,284,280.09

7,284,280.09

 

 

 

 

 

2130505

  生产发展

3,134,893.79

3,134,893.79

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

4,149,386.30

4,149,386.30

 

 

 

 

 

21306

农业综合开发

60,000.00

60,000.00

 

 

 

 

 

2130699

  其他农业综合开发支出

60,000.00

60,000.00

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

15,747,620.42

15,747,620.42

 

 

 

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

12,449,674.49

12,449,674.49

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

3,297,945.93

3,297,945.93

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

32,000.00

32,000.00

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

32,000.00

32,000.00

 

 

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

32,000.00

32,000.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

923,083.00

923,083.00

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

137,480.00

137,480.00

 

 

 

 

 

2210105

  农村危房改造

137,480.00

137,480.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出